2017年9月20日、21日,公司内审组对公司经营层,各职能部门,第一、二、三、四事业部,以及三个项目,进行了为期 2天的IMS管理体系内部审核,圆满完成。
审核期间,内审组通过沟通交流、资料查阅等方式,对各部门进行了全面细致的审核。末次会议上,审核组认为公司 IMS 管理体系运行正常,具备实现管理方针和管理目标的能力,并在一定程度上实现了持续改进,但发现还是存在一些问题,审核组以点代面,开出不符合项,并要求按规定整改。
审核组末次会议提出:各部门要结合审核组提出的改进建议,举一反三,查找不足并落实整改。当前,公司正处于发展的关键期,公司各部门、分公司要建立、健全部门管理制度,并认真贯彻落实公司和部门的各项制度,加强对员工的培训教育和生产管理工作,同时作好相应的记录,为管理体系的有效运行提供客观证据,为项目管理/监理合同的履行留下工作记录,进一步提高公司的管理水平以及风险防范能力。